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Dienstleistungen

Steuer- & Buchhaltungsdienste in Zypern

Experten für Steuerberatung bieten Unternehmens- und persönliche Steuerberatung, Buchhaltung, Mehrwertsteuer-Compliance, Lohnabrechnung und Koordination mit lizenzierten externen Prüfern — und gewährleisten die vollständige Einhaltung der Vorschriften in Zypern und der EU.

4.9(300+ Google Bewertungen)42+ Jahre Erfahrung

Kostenlose Beratung · Unverbindlich · Wir antworten innerhalb von 24 Stunden

42+

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1,200+

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900+

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40+

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Why Choose Philippou Law as Your Tax Accountant in Cyprus

Philippou Law Firm combines legal expertise with professional accounting services, offering a distinct advantage over standalone accounting firms in Cyprus. Our team of qualified accountants and tax advisors works alongside corporate lawyers, ensuring that every tax decision is informed by a thorough understanding of both the regulatory landscape and your broader business objectives.

As a full-service firm, we handle everything from day-to-day bookkeeping and VAT returns to complex international tax structuring — all under one roof. This integrated approach means fewer handoffs, faster turnarounds, and consistent advice across all areas of your business in Cyprus.

Tax and Accounting Services for Companies

Every company registered in Cyprus is subject to the 15% corporate income tax on its worldwide profits and must comply with statutory audit, VAT, and payroll obligations. Our accounting services for companies cover the full compliance cycle:

  • Corporate tax computation and filing — preparation and electronic submission of form TD4 within the 15-month deadline, including provisional tax assessments.
  • VAT registration and compliance — registration with the Tax Department, quarterly VAT return preparation, and management of input/output VAT across standard (19%) and reduced rates.
  • Statutory audit coordination — we prepare your financial statements and coordinate with certified external auditors (the firm does not perform audits itself) to ensure compliance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and timely filing with the Registrar of Companies.
  • Bookkeeping and payroll — daily transaction recording, bank reconciliations, salary calculations, social insurance, PAYE, and GHS contribution processing.
  • Annual returns — preparation and filing of the annual return (form HE32) with the Registrar of Companies.

Learn more about our accounting and audit services for companies.

Tax Advisory Services for Individuals

Cyprus offers one of the most attractive personal tax regimes in Europe, with a generous €22,000 tax-free threshold and progressive rates up to 35%. Our individual tax services help you take full advantage of the available exemptions and reliefs:

  • Personal income tax returns — accurate preparation and filing of annual tax declarations.
  • Tax residency structuring — advice on the 183-day and 60-day tax residency rules to establish the most beneficial residence status.
  • Non-domicile (non-dom) advisory — guidance on obtaining non-dom status and the associated exemption from Special Defence Contribution on dividends, interest, and rental income.
  • Employment tax exemptions — structuring to benefit from the 50% exemption for high earners and the 20% exemption for new residents taking up employment in Cyprus.

Learn more about our personal tax services and the Cyprus non-dom regime.

International Tax Planning

Cyprus has signed over 65 double taxation treaties, making it a strategic base for international tax planning. Combined with the 15% corporate tax rate and EU membership, Cyprus offers significant advantages for cross-border business structures. Our international tax advisory covers:

  • Double taxation treaty planning — structuring operations to benefit from reduced withholding tax rates on dividends, interest, and royalties.
  • IP Box regime — leveraging the Cyprus intellectual property regime for an effective tax rate as low as 2.5% on qualifying IP profits, fully compliant with the OECD modified nexus approach.
  • Holding company structures — establishing Cyprus holding companies to benefit from participation exemptions on dividend income and capital gains from the disposal of shares.
  • Transfer pricing documentation — preparing transfer pricing studies and documentation in accordance with OECD guidelines and Cyprus transfer pricing rules.

Learn more about the Cyprus IP Box regime.

Unsere Steuer- und Buchhaltung

Entdecken Sie unser Dienstleistungsangebot und finden Sie die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Helpful Tools

Häufig gestellte Fragen

Der Körperschaftsteuersatz in Zypern beträgt 15 % und gilt für das weltweite Einkommen von in Zypern steueransässigen Unternehmen. Dies ist einer der niedrigsten Sätze in der EU.
Ja, alle in Zypern registrierten Unternehmen sind verpflichtet, geprüfte Finanzberichte gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) zu erstellen. Die Prüfung muss von einem lizenzierten gesetzlichen Prüfer durchgeführt werden. Unsere Kanzlei erstellt die Finanzberichte und koordiniert mit zertifizierten externen Prüfern, um die Einhaltung und fristgerechte Einreichung beim Handelsregister sicherzustellen.
Körperschaftsteuererklärungen (Formular TD4) müssen elektronisch innerhalb von 15 Monaten nach Ende des Steuerjahres eingereicht werden. Vorläufige Steuerbescheide müssen in zwei Raten am 31. Juli und 31. Dezember des Steuerjahres bezahlt werden.
Ja. Jedes in Zypern registrierte Unternehmen muss Finanzberichte erstellen, sich einer gesetzlichen Prüfung durch einen lizenzierten Prüfer unterziehen, Körperschaftsteuererklärungen einreichen und die Mehrwertsteuerpflichten erfüllen. Ein qualifizierter Steuerberater kümmert sich um diese Anforderungen, koordiniert mit externen Prüfern, stellt sicher, dass Sie alle Fristen einhalten, und identifiziert Möglichkeiten zur Steuerplanung wie das IP Box-Regime, die fiktive Zinsabzug und Gruppenfreistellungen.
Suchen Sie nach einer Kanzlei mit qualifizierten Buchhaltern (ACCA oder ACA registriert), Erfahrung in lokalen und internationalen Steuerangelegenheiten und der Fähigkeit, mit lizenzierten externen Prüfern für Ihre gesetzliche Prüfung zu koordinieren. Eine kombinierte Rechts- und Buchhaltungspraxis wie die Philippou Law Firm bietet den Vorteil integrierter Beratung in Steuer-, Unternehmens- und Regulierungsfragen.

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Kontaktieren Sie die Philippou Rechtsanwaltskanzlei für individuelle Steuerplanung, Buchhaltungs- und Compliance-Dienstleistungen, die auf Ihre Situation zugeschnitten sind.

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